【リバイバル配信】ソニーフィナンシャルグループの「連邦監査」

-グループ会社の多様性を活かした共創的なガバナンスを目指して-
受講区分 オンライン
開催日時 2023-04-24(月) 13:00~13:00
講師 ソニーフィナンシャルグループ株式会社
泉 洋太郎 氏
岡本 亜希子 氏
中島 正人 氏

【泉 洋太郎 氏】
(いずみ ようたろう)
執行役員 兼 監査部長
経歴:プライスウォーターハウスクーパースLLP ニューヨーク事務所におけるアシュアランス&ビジネスアドバイザリー業務を経て、外資系金融機関にて要職を歴任。
コロンビア大学を経て早稲田大学より博士号を受理(国際経営学専攻)。第23回青木賞を受賞(日本内部監査協会)。

【岡本 亜希子 氏】
(おかもと あきこ)
監査部 企画担当部長(ソニー銀行からの兼務出向)
ソニー銀行株式会社 内部監査部長
経歴:金融(銀行)業界、製造業界にてシステムエンジニアを経て大手監査法人にてシステム監査業務を経験後、ソニー銀行内部監査業務に従事、現職に至る。

【中島 正人 氏】
(なかじま まさと)
監査部 統制担当部長
経歴:公的機関における保険・年金数理業務、大手監査法人における金融機関への内部管理態勢構築・高度化支援/年金・保険数理業務を経験後、外資系保険会社内部監査部門等を経て現職。
資格:公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認AMLスペシャリスト、日本証券アナリスト協会認定アナリスト

概要 ※本セミナーは2023/04/21に開催・収録したセミナーのリバイバル配信です。

金融機関のみならず事業会社においては、ガバナンス、リスク・マネジメント、リスク・コントロールの必要性は高く、財務・非財務に関する内部統制を客観的に評価し、必要に応じて改善を提案する内部監査の役割はますます重要となっています。

また、ホールディングス会社でなくとも、子会社を含むグループ会社を持つことが多くなっている中、ソニーフィナンシャルグループ(株)では、ホールディングス監査部の新たな形である「連邦監査」に取り組んでいます。連邦監査とは、グループ会社の多様性を活かし、自由闊達な意見にもとづき、相互理解することによる共感から一体感を持ったグループ力を発揮させる仕組みです。
本講義では、ソニーフィナンシャルグループの連邦監査における具体的な取組みをご説明いたします。

【本セミナーで得られること】
・ホールディングス監査の一つである「連邦監査」の特徴
・ソニーフィナンシャルグループ(株)監査部がホールディングス監査部として取り組んでいる事例
 ‐新たな組織体制・規程(「パーパス型」規程)の制定
 ‐グループ会社のもつ「多様性」を活かすための取組み
 ‐各社経営陣や監査部門とのコミュニケーション

【推奨対象】
事業会社・金融機関における内部監査部門・コーポレートガバナンスの管理者
詳細 1.ソニーフィナンシャルグループ監査部の運営
(1)ソニーフィナンシャルグループの特徴
(2)「連邦監査」とは 
(3)ソニーフィナンシャルグループ監査部の「連邦監査」 
(4)「連邦監査」を支えるグループガイドライン

2.内部監査人の人材育成と自己研磨
(1)「連邦監査」を支える人材 
(2)多様性を活かすための仕組みと取組み 
(3)今後の方向性
(4)内部監査人の自己研磨 

3.経営陣、内部監査部門とのコミュニケーション
(1)各社経営陣 
(2)各社内部監査部門
(3)自社経営陣 
(4)自社監査メンバー

4.今後に向けて 
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