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金融機関の外部委託先管理≪実践編≫

本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-01-29(木) 13:30~16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
シニアマネジャー
田宮 秀樹 氏

横浜市立大学商学部卒 政府系金融機関勤務後、大手監査法人を経て、監査法人トーマツ入社 金融機関のリスク管理高度化に対するアドバイス及び内部監査支援を実施している 外部委託先管理に関しては、大手保険会社、大手クレジットカード会社、電子債権記録機関等に管理態勢構築支援を経験 また、大手金融機関向けにシステムリスク管理高度化支援や内部監査態勢の外部評価業務を実施 主な著作は「内部不正の発生傾向と危機管理」(金融ジャーナル、2011年9月号)「銀行員の内部犯罪を防ぐ」(金融ジャーナル、2013年12月号) 公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、システム監査技術者、公認情報セキュリティマネージャー(CISM)、内部統制評価指導士(CCSA)

概要 近年、外部委託先による情報漏洩事故が相次いで報道されています。この状況は金融機関にとっても変わりません。外部委託先管理への関心は高く、チェックリスト等を活用した管理サイクルは確立していますが、現行の管理に対する形骸化や実効性に不安を持つ声も多く聞かれます。また、委託先における内部不正対策についても改めて課題として認識されています。本セミナーでは、最近の事故事例や委託業務の多様化を踏まえ、実効性のある外部委託先管理実務の事例を元に解説いたします。また、リスク管理システムとして関心が高まりつつあるGRC(Governance RiskCompliance)ソフトウェアを活用した委託先管理についてもご紹介します。
セミナー詳細 1.外部委託先管理を取り巻く環境
(1)外部委託先における最近の事故事例
(2)外部委託先管理の観点からの原因分析
(3)外部委託先管理関連の法改正・ガイドラインの見直し
(4)規制・ガイドラインの見直しが委託先管理実務に与える影響

2.リスク管理における外部委託先管理の扱い
(1)外部委託におけるリスク
(2)現在の一般的な委託先管理手順
(3)外部委託先管理統括部署が認識している課題
(4)認識された課題への対応事例

3.外部委託先管理実務の見直し
(1)自己点検シート設問項目の整理
(2)自己点検シート回答項目の見直し
(3)収集情報の一元管理
(4)委託先の水平的モニタリング

4.これからの外部委託先管理
(1)内部不正リスクとシナリオ分析
(2)収集情報を活用した立入検査のポイント
(3)苦情・事務事故等の顧客保護管理態勢との連携
(4)管理コスト削減に向けた取り組み

5.質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
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